目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表(按部门预算分类)
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
云溪区建设工程管理站主要职责是:
1、负责全区范围内房屋建筑工程和市政工程基础设施的报建、审查及《施工许可证》的核发(我站只有此一项行政许可)。
2、负责全区范围内(含城市地下工程、拆除工程等)施工许可证的核发。
3、负责全区建设行政执法工作,查处区域范围内的违法、违规建设行为,并受理相关单位和个人的举报与投诉。
4、负责建筑市场责任主体单位的不良行为记录的拟记申辩和上报。
5、负责全区范围内建筑施工企业的资质证书、安全生产许可证的审查和上报。(行政许可权限在省建设厅)
6、负责全区建筑施工从业人员的技术资格的认定与管理。
7、负责全区建设工程的安全生产监督管理。
8、负责全区建设工程文明施工的评定和上报及安全生产等级评定。
9、负责全区建设领域的农民工工资拖欠的调处和追缴工作。
10、负责全区建筑业统计数据的汇总和上报及建筑施工现场的计划生育工作,以及劳保基金代收代缴。
11、负责全区建设工程安全生产事故的调查、上报及处理。
(二)机构设置
云溪区建设工程管理站,正股级事业机构,隶属区住房和城乡建设局。根据编办核定,核定全额拨款事业编制6名。
二、部门预算单位构成
建设工程管理站隶属区住建局二级预算单位,实行独立核算,纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障本单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数140.05万元,其中,一般公共预算拨款140.05万元。收入较去年增加,原因是施工图审查费用项目经费增加。
(二)支出预算:2019年年初预算数140.05万元,其中,一般公共服务支出0.24万元,社会保障和就业支出7.48万元,医疗卫生与计划生育支出0.96万元,城乡社区支出128.3万元,住房保障支出3.07万元。支出较去年有增加,原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入140.05万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为40.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为100万元,完成全区施工图审查。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2.68万元,比2018年预算减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。比上年减少0.1万元,原因是厉行节约,压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算
5、预算绩效目标说明:本单位实行部门整体绩效和项目绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格