归档时间:2018-11-05
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2019年度岳阳市云溪区人民政府办公室部门决算

来源: 区人民政府办公室 发布时间: 2020-08-20 16:12

目 录

第一部分岳阳市云溪区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市云溪区人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(二)负责区政府会议的组织和服务工作,协助实施会议决定事项。

(三)研究区政府各部门和各镇政府(街道办事处)请示区政府的事项,提出审核建议,报区政府领导同志审批。

(四)根据区政府领导的指示和区政府的工作部署,对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究,及时反映情况,提出建议;协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议,报区政府领导决定。

(五)根据区政府领导同志的指示或工作要求,对有关问题进行协调,提出处理意见,报区政府领导同志决定。

(六)办理上级和本级政府领导同志的批示,并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府(街道办事处)对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况,及时向区政府报告。

(七)组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

(八)贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策,落实区委、区政府金融工作部署,承担区政府金融工作办公室日常工作,做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。

(九)负责公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施;负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作,指导监督全区公务用车管理工作。

(十)负责区政府政务值班工作,及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况,传达和督促落实领导指示。

(十一)负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作,为区政府领导服务。

(十二)承担区禁毒委员会日常工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编办核定,云溪区人民政府办公室内设股室4个:综合室、文电室、督查室、金融工作室;所属事业单位2个:云溪区政府总值班室、云溪区禁毒事务中心,所属二级机构未实行独立核算,全部纳入政府办机关2019年部门决算编制范围。

(二)决算单位构成。云溪区人民政府办公室单位2019年部门决算汇总公开单位即机关本级决算。其所属事业单位未实行独立核算,全部纳入2019年云溪区政府办公室本级部门决算编制范围。

第二部分 岳阳市云溪区人民政府办公室2019年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市云溪区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,018.4万元,与2018年相比,收、支总计增加165.32万元,增长19.38%。主要原因是增加了政府性基金支出,即云溪平安城区电子监控系统建设资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,018.4万元,其中:财政拨款收入923.94万元,占90.72%。政府性基金预算财政拨款收入94.46万元,占9.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,018.4万元,其中:基本支出677.67万元,占66.54%。项目支出340.73万元,占33.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1018.4万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加165.32万元,增长19.38%。主要原因是增加了政府性基金支出,即云溪平安城区电子监控系统建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出923.94万元,占本年支出合计的90.72%。与2018年度相比,财政拨款支出增加114万元,增长14.06%,主要原因是增加了项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出923.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出854.47万元,占92.48%;公共安全(类)支出59.47万元,占6.44%;其他(类)支出104.46万元,占11.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为625.58万元,支出决算为923.94万元,完成年初预算的147%。其中:支出决算大于年初预算的主要原因是追加预算了以前年度政府采购项目支出款项。

按经济分类:工资福利支出565.05万元,商品和服务支出73.47万元,个人和家庭的补助35.17万元,其他资本性支出3.98万元。项目支出246.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出677.67万元,其中:人员经费600.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费77.45万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为24.35万元,完成预算的81.17%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算,公务用车购置数及保有量均为0。

公务接待费支出预算为30万元,支出决算为24.35万元,完成预算的81.17%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少3.16万元,减少11.48%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算24.35万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费预算为30万元,支出决算为24.35万元,完成预算的81.17%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出24.35万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区人民政府办公室2019年共接待国内公务接待批次315个、接待人次3035人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入94.46万元,占本年收入合计的9.28%。比上年增加119.67%,本年支出94.46万元,占本年支出合计的9.28%。比上年增加119.67%,项目支出94.46万元,比上年增加119.67%,

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年,根据区政府办年初工作规划和重点工作安排,围绕区委、区政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时,通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施,单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下:

(一)预算执行方面。本年预算配置控制较好,按照区委编办核定的单位财政供养人员编制数要求,实际在职人员数控制在编制人数范围内;按照绩效目标设定的要求,项目执行过程中,在保证项目质量安全的前提下,单位合理控制成本,比预期支出有所减少;“三公经费”支出总额控制得当,总体较上年减幅明显。

(二)预算管理方面。区政府办按照2019年初制定的单位预算方案,无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上,都严格管理,较好地完成了年初绩效预算的目标。区政府办党组十分重视单位绩效管理工作。2019年全年,在政府办党组的领导下,多次召开单位绩效管理工作会,对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署,工作小组的每一位成员都积极参与其中,共同努力,取得了较好的成绩。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2019年,区政府办专项支出为340.73万元,专项财政支出项目取得良好成效。

2019年初,区政府办绩效管理工作小组经过开会讨论对全年绩效工作做出了全面、明确的指示,将全年项目进行任务分解,确定目标,责任到人,按期进行,确保每项工作进展有序。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

全年区政府办整体支出情况基本符合财政相关规定,按照财政部门要求以及单位内部制定的相关流程进行审签报账。支出过程中,从严把关报账手续,严格控制现金使用,大力提倡公务卡刷卡,从源头上遏制滥用公款消费的现象。在支出预算编制上,人员经费按照编制数进行定额开支,公用经费按照人头经费进行分类开支。所有支出都按照单位内设部门进行分类分档,从严控制各个部门的经费开支。总体上而言,区政府办根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公用经费开支,严格按照预算科目的规定专款专用,保障单位整体支出趋于规范化、制度化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岳阳市云溪区人民政府办公室2019年机关运行经费支出77.44万元。

(二)政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联等。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人等。医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维

第五部分 附件

附件:2019年度岳阳市云溪区人民政府办公室部门决算公开表格.XLS