区移民局2016年度部门决算公开
第一部分 移民局概况
一、主要职能
(一)制定全区移民事业中、长期发展规划和年度计划,研究制定全区移民工作有关政策、规章的实施细则与办法,并负责组织实施和监督检查。
(二)移民人口核定、管理。
(三)资金直补、项目扶持。
(四)项目编报审批。
(五)项目管理,包括项目验收、项目资金管理和监督检查。
二、单位构成
(一)办公室
负责机关文电、机要、档案、后勤、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、应急管理和新闻宣传工作,承担移民信息管理工作,拟定全区移民事业改革与发展战略。
(二)财务室
负责移民事业财务工作,制定移民事业费管理细则,负责移民事业费的管理、使用和监督;编制移民事业统计报表,管理机关财务工作,执行统计经费预、决算审计,监督移民内部经费决算方案和财务制度的执行情况,执行同级财务审计,负责移民内部审计工作。
(三)后扶规划股
负责移民后期扶持的政策拟定,负责移民项目的申报、审批等,负责对全区水库移民项目进行验收,管理。负责指导对移民项目的建设和监督移民资金的使用。
第二部分:2016年度部门决算表(公开表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨付“三公”经费支出决算表
第三部分:
一、2016年决算收入支出情况:财政拨款收入76.7万元,支出76.7万元,收、支总数比上年决算数155万元减少78.3万,减少102%。
二、2016年收入决算情况:收入决算76.7万元,一般公共服务支出66.2万元,占本年收入的86.2%,其他支出10.6万元,占本年度13.8%。
三、2016年都支出决算情况:财政拨款支出76.7万元,其中工资福利支出46.7万元,占总支出的61%,产品和服务支出28.1万元,占总支出的36.6%;对个人和家庭的补助支出1.9万元,占总支出的2.4%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况:财政拨款76.7万元,收、支总数与上年决算比较减少155万,减少102%。
五、2016年度一般公共预算财政支出决算情况:一般公共服务支出66.2万元,占本年收入的86.2%,其他支出10.6万元,占本年度13.8%。
六、2016年度一般公共预算财务拨款基本支出决算情况:财政拨款支出76.7万元,其中工资福利支出46.7万元,占总支出的61%,产品和服务支出28.1万元,占总支出的36.6%;对个人和家庭的补助支出1.9万元,占总支出的2.4%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况:2016年一般公共预算“三公”经费决算表:三公经费6.6万元(其中:公务接待3.5万元,接待91次共计532人;公务用车费3.1万元,2016年八月份车改后无保留车辆;因公出国费支出为0)。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况:无。
第四部分:
名词解释:无。
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